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政府部門決算編制說明

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政府部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,決定等。

2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)重點工作任務主要是以下幾點:

1.以推進工業園區及金河組團建設為主線,以重大項目為抓手。逐步推進余箐工業園區建設和金河組團招商引資及征地拆遷等。

2.全面推進農村經濟發展。落實惠農政策,促農民持續增收;打造品牌工程,促特色產業升級;做實民生工程,促基礎設施建設;鞏固傳統農業,促科技興農。

3.堅持社會事業全面進步,促進可持續發展。抓科教文衛,促社會文明進步;抓民政事務,促社會和諧穩定;抓社會保障,促就業提升;抓城鄉環境整治,促清潔宜居新城進程。

4.創新社會治理。抓平安創建,維護社會穩定;抓信訪維穩,化解社會矛盾;強化安全責任,狠抓安全生產;提升城鄉建設管理水平,加強國土管理和環境保護力度。

二、部門概況

人民政府有行政單位1個,其他事業單位3個。內設機構情況:設黨政辦、社會事務辦、經濟發展辦、財政所、社會事務服務中心、農村經濟技術服務中心。

三、收支決算總體情況

收入決算總額為3761.28萬元,其中:當年財政撥款收入3761.28萬元。支出決算總額為3761.28萬元,其中:一般公共服務374.74萬元;文化體育與傳媒支出15.38萬元;社會保障和就業支出223.98萬元;醫療衛生與計劃生育支出521.39萬元;城鄉社區支出2194.09萬元;農林水支出365.37萬元;交通運輸支出0.72萬元;資源勘探信息等支出10.64萬元;住房保障支出46.82萬元;其他支出8.15萬元。

四、支出決算安排情況

巡場鎮預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務等相關工作。

基本支出,是用于保障本單位機關、事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障本單位機關、事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出374.74萬元,主要用于本單位機關、事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:人大事務支出0.9萬元;政協事務支出0.45萬元;政府辦公廳(室)及相關機構事務支出362.79萬元,財政事務支出3.7萬元,群眾團體事務支出0.9萬元;組織事務支出6萬元。

(二)文化體育與傳媒支出15.38萬元,主要用于文化事業人員的工資支出。

(三)社會保障和就業支出223.98萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出521.39萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出;計生專干生活補助、辦公費、計生服務站人員工資等。

(五)城鄉社區支出2194.09萬元,主要用于城鄉社區管理人員、規劃建設和國土綜合執法隊人員的工資和辦公費、城鄉社區環境衛生、征地農轉非人員生活補助等。

(六)農林水事務支出365.372萬元,主要用于農業事業在職、退休人員、一村一大的工資福利和辦公經費支出。

(七)交通運輸支出0.72萬元,主要用于交管站日常辦公費支出。

(八)資源勘探電力信息等事務支出10.64萬元,主要用于安監人員工資、辦公費、打擊私挖亂采。

(九)住房保障支出46.82萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

(十)其他支出8.15萬元,主要用于芙蓉地質災害應急避險安置點建設。

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