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企業自查情況匯報

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企業自查情況匯報

企業自查情況匯報范文第1篇

xx年度稅收自查報告 XXX稅務局: 根據稅務XXXX規定,我公司對xx年度的所得稅、增值稅繳納情況進行了自查,現將自查情況匯報如下: 一、 企業基本情況: 我公司系XXX性質的企業,經營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。 年實現營業收入 經營利潤 二、 稅金繳納情況 三、存在的問題及需要完善的地方

稅務自查報告的范文:

2019年度自查報告

我公司與2019年3月xx日對公司2019年1月—2019年xx月的帳務進行了自查,現將清查的情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!

納稅人名稱

稅務登記號 納稅人識別號

經濟類型 法人代表

檢查時限 2019年1月—2019年xx月

一、 企業基本情況:

我公司系私營企業,經營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。2019年實現營業收入 2019年度經營性虧損元 。

二、 流轉稅(地稅):

1.主營業務收入:我司2019年實現主營業務收入元。

其中:

2.營業稅:我司2019年上繳納營業稅元。

其中:

3、城市維護建設稅:我司2019年上繳城市維護建設稅元。

其中:

4、教育費附加:我司2019年上繳教育費附加元。

其中:

5、 堤防費:我司2019年應繳堤防費元。

6、 平抑食品價格基金:我司2019年應繳平抑食品價格基金元。

7、 教育發展費:我司2019年應繳教育發展費元。

其中:

三、地方各稅部分:

1.個人所得稅:我公司法人代表 2019年工資收入元,我司2019年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準,無個人所得稅。

2. 土地使用稅:無

3. 房產稅:我司2019年度無房產稅

4. 車船使用稅:我司擁有小車 輛,應繳納車船使用稅 元,已繳納。

5. 印花稅:我公司2019年主營業務收入元,按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應繳納印花稅元。

四、 規費、基金部分:

1、 我司2019年度為職工4人繳納了社會養老保險及醫療保險,其他人員未在我司繳納,原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳,關系未轉入我公司。

企業自查情況匯報范文第2篇

為配合人民銀行綜合執法中相關國際業務部分的檢查內容,同時也加強國際業務的管理工作,確保國際業務安全、穩定、持續運行,根據要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下:

1、總體情況介紹

我分行自開展國際業務以來執行外匯管理規定情況整體較好,未發現超業務范圍經營等重大違規情況。我行能夠及時、準確、完整地報送外匯數據、信息和報表,內控制度和業務操作規程比較健全,能及時進行外匯政策反饋。在崗位設置上我行設有記賬、復核、授權三個崗位,確保了每筆業務的準確性以及合規性。

1、業務合規方面:我行嚴格按照相關規定合理合規的辦理業務。

2、數據質量方面:我行有專門外匯人員負責上報銀行結售匯統計報表,且做到數據的準確性、及時性和完整性;辦理結售匯業務時,外匯操作人員錄入數據準確、完整,對于出現錯誤按規定及時、準確進行修改、撤銷、沖正處理;

3、內控制度方面:我行積極參加外匯>培訓,宣傳外匯相關規定,建立完善的內部制度,積極向外匯管理局反饋執行情況。

2、自查相關內容

我行于20xx年4月28日對20xx年1月1日-20xx年12月31日發生的相關業務進行了自查。其中:

1、出口收匯業務:在20xx年出口收匯4筆,總金額為:USD13833.12,全部為貿易項下的款項,我行已按規定出具出口收匯核銷專用聯4筆,客戶已全部簽收。20xx年全年未發生該業務。

2、結售匯業務:20xx年結匯業務4筆,總金額為USD13833.12元:售匯業務15筆,總金額為USD1344270.00:20xx年未發生結匯業務,售匯業務4筆,總金額為USD1947557.63:結匯業務全部是貿易項下出口收匯結匯,無其他項下結匯業務。結售匯業務嚴格執行分級審批制度,業務操作嚴格按照外管及我行外匯操作規程和操作流程辦理,手續齊全。

3、境外匯款業務:20xx年境外匯款15筆,總金額為:USD1344270.00,20xx年境外匯款3筆,總金額為:USD456324.00,所有業務均嚴格按照我行業務操作規范進行賬務處理。

4、對外付款/承兌通知書業務:20xx年對外付款3筆,總金額為USD154400.00,

20xx年對外付款1筆,金額為:USD1491233.63,并為其辦理海外代付業務,以上都為信用證項下付款,款項根據我行要求申報,申報內容正確手續齊全。

企業自查情況匯報范文第3篇

007]185號)的文件精神要求,市建設局、規劃局對全市涉及房地產項目的規劃、施工、預售等環節是否存在有違規審批、濫用權力、權錢交易等腐敗行為進行了自查自糾。現將相關工作開展情況匯報如下:

一、提高認識精心組織

自接到省建設廳《關于在全省建設系統開展房地產市場秩序專項整治自查自糾工作的通知》(蘇建辦[2007]188號)文件后,市建設局、規劃局立即分工,召開了相關部門分管負責人會議,認真貫徹《關于開展房地產市場秩序專項整治的通知》(建稽[2007]87號)和省建設廳等十部門《關于在全省開展房地產市場秩序專項整治的通知》(蘇建辦[2007]185號)的文件精神,深刻認識開展這次專項整治自查自糾工作的重要性和必要性。成立了房地產市場專項秩序專項整治自查自糾工作領導小組,按照省廳文件的統一要求,分階段地開展工作。市建設局、規劃局又專門行文下發到縣區建設局要求開展房地產市場秩序專項整治自查自糾工作,并召開了由市區房地產開發企業參加的專題會議,使各相關單位能統一思想、提高認識、認真組織、扎實有序地開展房地產市場秩序自查自糾工作。

二、清查登記如實上報

按照《關于在全省開展房地產市場秩序專項整治的通知》要求,市建設局、規劃局對在建并已經進入商品房預售銷售環節的房地產項目進行全面排查摸底,按照省廳專項整治工作辦公室統一制訂的表格分門別類地進行登記,共登記項目152個,其中市區46個、沭陽縣68個、泗陽縣22個、泗洪縣16個。建設單位對發放的《房地產開發企業自查自糾表》,均詳細進行了填寫,并按時上報。通過清查登記,掌握了全市進入商品房預售銷售環節的房地產項目的基本情況,為開展下步工作提供了依據。

三、加強監督建立檔案

按文件要求,為加強廉政建設,遏制腐敗行為發生,市建設局、規劃局召開了各相關單位工作人員參加的自查會議,明確要求各相關單位責任人為自查工作責任人,各相關單位工作人員按要求填寫了《建設系統工作人員在房地產項目審批過程中廉潔自律自查表》和個人自查情況總結。兩局對自查表和個人自查情況總結進行了公示,并公開了監督舉報電話,使自查工作取得了良好的效果。目前,已為所有干部職工建立了廉政檔案,使之成為干部職工加強廉潔自律的“緊箍咒”。廉政檔案記錄了干部職工的工作經歷、家庭主要成員及主要社會關系、干部各年度的述職述廉報告等情況。對擬提拔使用的干部,由局紀檢監察部門按照廉政檔案信息,提出執行廉潔自律、黨風廉政建設情況的具體意見和要求,為研究干部提拔使用提供依據。

四、近期工作打算

企業自查情況匯報范文第4篇

請各被考核單位對照市年度依法行政工作考核方案,于年12月20日前完成自查并形成書面報告,報送市推進依法行政工作領導小組辦公室(市政府法制辦)。

二、關于考核復查

(一)三區四縣和風景區管委會、經濟開發區管委會、市直各部門、駐有關單位全部參加考核復查。考核復查時間為年12月下旬至年1月中旬。具體事項參見依法行政考核工作安排表。

(二)對區縣政府和風景區管委會、經濟開發區管委會的考核復查,采取“聽取依法行政工作情況匯報、查看有關臺賬資料、召開座談會聽取各方評議、發放問卷測評表、抽查兩個所屬部門或鄉鎮政府”等方式進行。其中匯報會參會人員(包括被考核單位依法行政工作領導小組負責人及成員,領導小組辦公室負責人,市考核小組要求參加的其他人員)、座談會參會人員(包括區縣人大內司委、政協法制委、法院、檢察院、主流媒體等有關人員和政府特邀行政執法監督員,街道社居委、國有企業、外商投資企業、民營企業、律師界代表等)由被考核單位通知;抽查的兩個所屬部門或鄉鎮政府由市考核小組在區縣、管委會建議的4個以上名單中選定。

(三)根據《市人民政府依法行政考核辦法》的規定,本年度復查考核時還將對區縣政府部門行政主要負責人進行依法行政知識閉卷測試。測試結果作為考核評分的重要依據。測試的內容主要是國務院《全面推進依法行政實施綱要》、《關于加強市縣政府依法行政的決定》、《關于加強法治政府建設的意見》。請各區縣政府提出15位擬參加測試人員的名單,將其單位、姓名、職務等情況,于12月25日前報送市領導小組辦公室(市政府法制辦),由市考核小組屆時抽出12-14人進行測試。

(四)市直各部門和駐單位的考核復查,堅持“逐一與集中相結合”原則,采取“聽取依法行政工作情況匯報、查看有關臺帳資料”等方式進行。其中,對市招商局、市供銷社、市城司、市扶貧辦等采取集中形式進行復查考核。請以上4家單位于年12月30日前,將年度依法行政工作報告及有關資料報送給市推進依法行政工作領導小組辦公室(市政府法制辦)。

三、關于社會測評

(一)問卷測評。市考核小組在考核復查召開座談會等期間,組織參會等有關人員進行問卷測評。必要時,采取其它形式向有關方面進行問卷測評。

(二)網絡測評。年12月下旬至年1月底,在新聞網、市政府法制網上開展網絡測評。

四、關于市領導小組辦公室評議

由市推進依法行政工作領導小組辦公室根據年度考核自查、復查和社會測評情況,結合各單位今年以來的依法行政日常工作和其它工作開展情況綜合評定,報市推進依法行政領導小組審定。

五、關于組織領導

本年度考核工作在市推進依法行政領導小組領導下進行。成立由市委常委、市政府副市長、市推進依法行政工作領導小組副組長徐月高同志為組長的年度依法行政考核工作領導組,具體組織考核工作,下設兩個考核小組。

第一考核小組:市法制辦主任、市推進依法行政工作領導小組辦公室主任鮑子平牽頭,由市委政法委、市政府特邀行政執法監督員、市政府法律顧問、市法制辦工作人員各一人組成。

第二考核小組:市法制辦副主任、市推進依法行政工作領導小組辦公室副主任楊建琦牽頭,由市監察局、市政府特邀行政執法監督員、市政府法律顧問、市法制辦工作人員各一人組成。

企業自查情況匯報范文第5篇

醫療器械藥品自查報告我院遵照X區X食藥監發【201x】27號、29號文件精神,組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查,現將具體情況匯報如下:

一、健全安全監管體系、強化管理責任

醫院成立了以院長為組長,各科室主任為成員的安全管理組織,把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度,醫療器械不良事件監督管理制度,醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等,以制度來保障醫院臨床工作的安全。

二、建立藥品、器械安全檔案,嚴格管理制度

制定管理制度,對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定,保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全,杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量,認真執行出入庫制度,確保醫療器械安全使用。

三、做好日常的維護保管工作

加強儲存藥品器械的質量管理,有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床,特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生,應查清事發地點,時間,不良反應或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報區藥監局。

四、為誠信者創造良好的發展環境,對于失信行為予以懲戒 加大行政、醫療問責力度,加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓,落實責任,安全治理。

五、合法、規范、誠信創建平安醫院

樹立“安全第一”的意識,增加醫院藥品器械安全項目檢查,及時排查藥品醫療器械隱患,監督頻次,鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果,營造藥品器械的良好氛圍,將醫院辦成患者滿意,同行認可,政府放心的好醫院。

拓展:醫療器械經營企業自查報告我公司遵照國家食品藥品監督管理總局關于施行醫療器械經營質量管理規范的公告(201x年第58號)文件精神,組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查,現將具體情況匯報如下:

一、強化制度管理,健全質量管理體系,保障經營過程中產品的質量安全

公司成立了以總經理為主要領導核心、各部門經理為主要組織成員、全體員工為主要監督執行成員的安全管理組織,把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任,增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度:醫療器械采購、驗收、貯存、銷售、運輸、售后服務等環節采取有效的質量控制措施,以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

二、明確崗位職責,嚴格管理制度,完善并保存相關記錄或檔案管理制度

公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規范制定相應管理制度,對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定,保證購進醫療器械的質量和使用安全,杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量,認真執行出入庫制度,確保醫療器械安全使用。

企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作,具有獨立裁決權,主要組織制訂質量管理制度,指導、監督制度的執行,并對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進 ,及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定,實施動態管理 。針對不合格醫療器械的確認,不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回信息等事件實時監督 ,定期組織或者協助開展質量管理培訓 。 公司已經按照新版器械經營質量管理規范的要求對所有計算機系統進行改造和升級,安裝有最新版新時空軟件系統能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制,并建立有相關記錄和檔案,針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

三、人員管理

我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任,并定期進行相關法律法規及相關制度的培訓,確保工作的順利進行;每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查,并建有健康檔案。

四、倉儲管理

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